Orden de Compra. Nº1178-47-SE12 "PAGO DE FACTURA"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178-47-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-05-2012
Nombre de la Orden de Compra PAGO DE FACTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
Proveniente de Licitación 1178-10-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Elqui
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre N°477
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 349125
Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hcdreparacioneshidraulicos
Razón Social HECTOR BERNARDO CARVAJAL DIAZ
R.U.T. 10.232.362-9
Sucursal hcdreparacioneshidraulicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1Unidad no definida   $ 1.837.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.837.500 $ 1.837.500
Total Neto $ 1.837.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 349.125
TOTAL OC $ 2.186.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.