Orden de Compra. Nº1178-51-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178-23-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178-51-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178-23-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Elqui
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla N°200, piso 4, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 886954,2
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N°200, piso 4, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proinvial
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 76.271.085-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Proinvial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura5GalónFACTURAR en formato XML INDICAR en dicho documento el código 450 REG_04_DIRECCION_DE_VIALIDAD. ENVIAR al correo electrónico mop_dte@paperless.cl a nombre de MOP DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS D.C Y F., RUT 61.202.000-0 PINTURA EPOXICA COLOR GRIS $ 73.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.950 $ 369.950
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Galón DILUYENTE PARA PINTURA ALTO TRAFICO $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.980 $ 23.980
31211502
Pinturas de base acuosa75Tineta PINTURA TRAFICO BASE ACUOSA COLOR VERDE $ 56.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.274.250 $ 4.274.250
Total Neto $ 4.668.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 886.954
TOTAL OC $ 5.555.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.