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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1178-51-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178-23-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Cirujano Videla N°200, piso 4, La Serena |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
886954,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cirujano Videla N°200, piso 4, La Serena |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Proinvial |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES LIMITADA
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R.U.T. |
76.271.085-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Proinvial |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211504
| Pinturas de cobertura | 5 | Galón | FACTURAR en formato XML
INDICAR en dicho documento el código 450 REG_04_DIRECCION_DE_VIALIDAD.
ENVIAR al correo electrónico mop_dte@paperless.cl a nombre de MOP DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS D.C Y F., RUT 61.202.000-0
| PINTURA EPOXICA COLOR GRIS |
$ 73.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 369.950
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$ 369.950
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 2 | Galón | | DILUYENTE PARA PINTURA ALTO TRAFICO |
$ 11.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.980
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$ 23.980
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 75 | Tineta | | PINTURA TRAFICO BASE ACUOSA COLOR VERDE |
$ 56.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.274.250
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$ 4.274.250
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Total Neto
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$ 4.668.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 886.954
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$ 5.555.134
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.