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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1178-7-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS BEIBEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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996-41-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Cirujano Videla N°200, piso 4, La Serena |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
1525084,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cirujano Videla N°200, piso 4, La Serena |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
beiben spa |
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Razón Social |
COMERCIAL BEIBEN SPA
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R.U.T. |
76.077.627-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
beiben spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | INDICAR en dicho documento el código 450 REG_04_DIRECCION_DE_VIALIDAD.
FACTURAR en formato XML
ENVIAR al correo electrónico mop_dte@paperless.cl a nombre de MOP DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS D.C Y F., RUT 61.202.000-0
| SEGUN EEPP. 192504,192503,192302 |
$ 8.026.763,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.026.763
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$ 8.026.763
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Total Neto
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$ 8.026.763
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.525.085
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$ 9.551.848
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.