Orden de Compra. Nº
1178386-26-SE24
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ÚTILES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA DE POSTGRADO
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1178386-26-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ÚTILES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA DE POSTGRADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Docencia
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
José Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-k
Dirección de Facturación
José Santos Leiva 070
Comuna
Arica
Impuesto
27505,54
Dirección de Envío de la Factura
José Santos Leiva 070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Carlos Perez Boero
Razón Social
JUAN CARLOS PÉREZ BOERO
R.U.T.
6.640.389-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131606
Desodorantes
5
Unidad no definida
RECARGA GLADE ACEITE AROMATIC
RECARGA GLADE ACEITE AROMATIC
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
53131606
Desodorantes
2
Unidad no definida
PACK GLADE AROMATICO + RECARGA
PACK GLADE AROMATICO + RECARGA
$ 8.606,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.212
$ 17.212
10191509
Insecticidas
2
Unidad no definida
DESINFECTANTE EN AEROSOL IGENIX
DESINFECTANTE EN AEROSOL IGENIX
$ 3.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.140
$ 6.140
14111703
Toallas de papel
1
Unidad no definida
PAPEL TOALLA INDUSTRIAL PACK 2 X 250 MT
PAPEL TOALLA INDUSTRIAL PACK 2 X 250 MT
$ 11.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad no definida
LAVALOZA BOTELLA 1,5 LITRO VIRGINIA
LAVALOZA BOTELLA 1,5 LITRO VIRGINIA
$ 3.312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.624
$ 6.624
14111705
Servilletas de papel
4
Unidad no definida
PACK DE SERVILLETAS 300 UNI. NOVA
PACK DE SERVILLETAS 300 UNI. NOVA
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.772
$ 12.772
47131603
Esponjas
1
Unidad no definida
PACK ESPONJA PARA LA LOZA
PACK ESPONJA PARA LA LOZA
$ 1.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.739
$ 1.739
47121701
Bolsas de basura
1
Unidad no definida
PAQUETE BOLSA BASURA 50X70
PAQUETE BOLSA BASURA 50X70
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
12141901
Cloro Cl
1
Unidad no definida
CLORO GEL IGENIX
CLORO GEL IGENIX
$ 1.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.875
$ 1.875
53131624
Toallitas húmedas
2
Unidad no definida
TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 90
TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 90
$ 5.127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.254
$ 10.254
Total Neto
$ 144.766
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.506
TOTAL OC
$ 172.272
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.