Orden de Compra. Nº1178386-26-SE24 "ÚTILES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA DE POSTGRADO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178386-26-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA DE POSTGRADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Docencia
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra José Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación José Santos Leiva 070
Comuna Arica
Impuesto 27505,54
Dirección de Envío de la Factura José Santos Leiva 070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Perez Boero
Razón Social JUAN CARLOS PÉREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes5Unidad no definidaRECARGA GLADE ACEITE AROMATICRECARGA GLADE ACEITE AROMATIC $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
53131606
Desodorantes2Unidad no definidaPACK GLADE AROMATICO + RECARGA PACK GLADE AROMATICO + RECARGA $ 8.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.212 $ 17.212
10191509
Insecticidas2Unidad no definidaDESINFECTANTE EN AEROSOL IGENIXDESINFECTANTE EN AEROSOL IGENIX $ 3.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaPAPEL TOALLA INDUSTRIAL PACK 2 X 250 MTPAPEL TOALLA INDUSTRIAL PACK 2 X 250 MT $ 11.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definidaLAVALOZA BOTELLA 1,5 LITRO VIRGINIALAVALOZA BOTELLA 1,5 LITRO VIRGINIA $ 3.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.624 $ 6.624
14111705
Servilletas de papel4Unidad no definidaPACK DE SERVILLETAS 300 UNI. NOVAPACK DE SERVILLETAS 300 UNI. NOVA $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.772 $ 12.772
47131603
Esponjas1Unidad no definidaPACK ESPONJA PARA LA LOZA PACK ESPONJA PARA LA LOZA $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.739 $ 1.739
47121701
Bolsas de basura1Unidad no definidaPAQUETE BOLSA BASURA 50X70PAQUETE BOLSA BASURA 50X70 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
12141901
Cloro Cl1Unidad no definidaCLORO GEL IGENIXCLORO GEL IGENIX $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875 $ 1.875
53131624
Toallitas húmedas2Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 90TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 90 $ 5.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.254 $ 10.254
Total Neto $ 144.766
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.506
TOTAL OC $ 172.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.