Orden de Compra. Nº1178407-17-AG25 "ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EMGA (V.) 1178407-7-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor General de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178407-17-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EMGA (V.) 1178407-7-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Estado Mayor General de la Armada
Razón Social Estado Mayor General de la Armada
R.U.T. 62.000.730-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Estado Mayor General de la Armada
R.U.T. 62.000.730-7
Dirección de Facturación Sotomayor 592, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 18620
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 592, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2025
TítuloDescripción
INFORMAR DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA INFORMAR DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA 

NOMBRE:
RUT:
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
CUENTA:
CORRREO:
HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOSDE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 11:30 Y DE 14:00 A 16:00, POR ENTRADADA QUE ESTA AL FRENTE DE LA CORTE DE APELACIONES COMO REFERENCIA. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL M Y L
Razón Social COMERCIAL MAURICIO IGNACIO BUSTAMANTE RIOS E.I.R.L.
R.U.T. 77.969.294-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL M Y L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2TinetaPINTURA REVOR LATEX LAVABLE, COLOR MARFIL CLARO, CODIGO 6021P. (SOLO SE ACEPTARAN OFERTAS DE LA PINTURA ORIGINAL OBJETO MANTENER LA LINEA DE COLOR DEL EDIFICIO ARMADA DE CHILE).  $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 98.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.620
TOTAL OC $ 116.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.