Orden de Compra. Nº1178407-21-SE26 "SERVICIO DIMACOFI MES DE MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor General de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178407-21-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DIMACOFI MES DE MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Estado Mayor General de la Armada
Razón Social Estado Mayor General de la Armada
R.U.T. 62.000.730-7
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 592, Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Estado Mayor General de la Armada
R.U.T. 62.000.730-7
Dirección de Facturación TOMAS RAMOS 12
Comuna Valparaíso
Impuesto 295813,28
Dirección de Envío de la Factura TOMAS RAMOS 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO MAQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE POST-VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ASOCIADA A LA PROPUESTA PUBLICA Nº 08/2022 I.D. MERCADO PUBLICO Nº 2945-47-LR22.SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE POST-VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ASOCIADA A LA PROPUESTA PUBLICA Nº 08/2022 I.D. MERCADO PUBLICO Nº 2945-47-LR22. $ 1.556.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.556.912 $ 1.556.912
Total Neto $ 1.556.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.813
TOTAL OC $ 1.852.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.