Orden de Compra. Nº1178407-48-AG25 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO POR COMPRA AGIL: 1178407-19-COT25 (V.)"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor General de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178407-48-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO POR COMPRA AGIL: 1178407-19-COT25 (V.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Estado Mayor General de la Armada
Razón Social Estado Mayor General de la Armada
R.U.T. 62.000.730-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Estado Mayor General de la Armada
R.U.T. 62.000.730-7
Dirección de Facturación Sotomayor 592, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 171731,5
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 592, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2025
TítuloDescripción
CONDICIONES DE ENTREGA DEL MATERIAL
ENTREGAR POR UN COSTADO DE LA GUARDIA DE TOMAS RAMOS (N°12 A) A UN COSTADO DE LA CORTE DE APELACIONES.
HORARIOS DE ENTREGA: 
LUNES A VIERNES 
08:30 A 11:30 
14:00 A 16:00

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico250UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS MARCA TECNOROLL O OVELLA (PARA DISPENSADOR)  $ 2.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.250 $ 635.250
14111704
Papel higiénico2PackPACK PAPEL HIGIÉNICO 48 ROLLOS 25 MTS. C/U DOBLE HOJA MARCA CONFORT O SU EQUIVALENTE (192 UNIDADES)  $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
53131608
Jabones10UnidadJABÓN INDUSTRIAL VARIOS AROMAS 5 LT (BIDÓN) O SU EQUIVALENTE  $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
47131816
Desodorantes20UnidadDESODORANTE DESINFECTANTE LISOFORM/IGENIX EN SPRAY O SU EQUIVALENTE  $ 1.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.920 $ 33.920
47131816
Desodorantes10PackDESODORANTE AMBIENTAL AIR WICH ELECTRICO REPUESTOS (PACK DE 3 UNIDADES C/U, VARIEDAD DE AROMAS)  $ 7.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.010 $ 74.010
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLÓN PARA BARRER (CON PALO INCLUIDO)  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
47131611
Palas para basura10UnidadPALA PLÁSTICA PARA ASEO   $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
14111704
Papel higiénico80UnidadPAPEL HIGIÉNICO OVELLA 300M ROLLOS O SU EQUIVALENTE (PARA DISPENSADOR)  $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.600 $ 77.600
Total Neto $ 903.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.732
TOTAL OC $ 1.075.582


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.