Orden de Compra. Nº
1178407-48-AG25
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ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO POR COMPRA AGIL: 1178407-19-COT25 (V.)
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Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor General de la Armada
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1178407-48-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO POR COMPRA AGIL: 1178407-19-COT25 (V.)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Estado Mayor General de la Armada
Razón Social
Estado Mayor General de la Armada
R.U.T.
62.000.730-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Estado Mayor General de la Armada
R.U.T.
62.000.730-7
Dirección de Facturación
Sotomayor 592, Valparaíso
Comuna
Valparaíso
Impuesto
171731,5
Dirección de Envío de la Factura
Sotomayor 592, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-05-2025
Título
Descripción
CONDICIONES DE ENTREGA DEL MATERIAL
ENTREGAR POR UN COSTADO DE LA GUARDIA DE TOMAS RAMOS (N°12 A) A UN COSTADO DE LA CORTE DE APELACIONES.
HORARIOS DE ENTREGA:
LUNES A VIERNES
08:30 A 11:30
14:00 A 16:00
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
250
Unidad
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS MARCA TECNOROLL O OVELLA (PARA DISPENSADOR)
$ 2.541,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 635.250
$ 635.250
14111704
Papel higiénico
2
Pack
PACK PAPEL HIGIÉNICO 48 ROLLOS 25 MTS. C/U DOBLE HOJA MARCA CONFORT O SU EQUIVALENTE (192 UNIDADES)
$ 19.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
53131608
Jabones
10
Unidad
JABÓN INDUSTRIAL VARIOS AROMAS 5 LT (BIDÓN) O SU EQUIVALENTE
$ 2.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.600
$ 29.600
47131816
Desodorantes
20
Unidad
DESODORANTE DESINFECTANTE LISOFORM/IGENIX EN SPRAY O SU EQUIVALENTE
$ 1.696,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.920
$ 33.920
47131816
Desodorantes
10
Pack
DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICH ELECTRICO REPUESTOS (PACK DE 3 UNIDADES C/U, VARIEDAD DE AROMAS)
$ 7.401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.010
$ 74.010
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLÓN PARA BARRER (CON PALO INCLUIDO)
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
47131611
Palas para basura
10
Unidad
PALA PLÁSTICA PARA ASEO
$ 515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.150
$ 5.150
14111704
Papel higiénico
80
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO OVELLA 300M ROLLOS O SU EQUIVALENTE (PARA DISPENSADOR)
$ 970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.600
$ 77.600
Total Neto
$ 903.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 171.732
TOTAL OC
$ 1.075.582
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.