Orden de Compra. Nº1178410-1-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178410-1-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Planificación de Inf. del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178410-1-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178410-1-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Planif de Inf del Ejército - DIPLINE
Razón Social Dirección de Planificación de Inf. del Ejército
R.U.T. 62.000.900-8
Dirección de Unidad de Compra Bulnes N° 129
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTARIO del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Planificación de Inf. del Ejército
R.U.T. 62.000.900-8
Dirección de Facturación Bulnes N° 129
Comuna Santiago
Impuesto 124822,97
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Altiro Uno Ltda.
Razón Social ALTIRO DISTRIBUIDORA UNO LIMITADA
R.U.T. 77.877.860-2
Sucursal Altiro Uno Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas5Unidadmopa tipo avion para piso flotante o similar  $ 9.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.650 $ 47.650
47131603
Esponjas40Unidadesponja anti-bacterial con abrasivo  $ 392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.680 $ 15.680
47131803
Desinfectantes domésticos40Unidadcloro gel  $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
47131816
Desodorantes50Unidaddesodorante ambiental en spray  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
47131810
Productos para lavar platos12Unidadlimpiador en crema similar cif  $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.028 $ 11.028
47131801
Limpiadores de suelos10Unidadvirutilla liquida para piso flotante  $ 1.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.360 $ 14.360
14111704
Papel higiénico55Unidadpapel higenico rollo industrial ultra suave  $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.625 $ 86.625
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos50Unidadabrillantador para piso flotante  $ 2.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.350 $ 102.350
14111703
Toallas de papel50Unidadtoalla de papel industrial 250 mts para secado de manos  $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.750 $ 104.750
Total Neto $ 437.963
Descuento $ 0
Cargos $ 219.000
IVA  19  % $ 124.823
TOTAL OC $ 781.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.