Orden de Compra. Nº1178410-2-CM26 "04 - INSUMOS DE RESMAS - 1178410-2-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Planificación de Inf. del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178410-2-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 04 - INSUMOS DE RESMAS - 1178410-2-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Planif de Inf del Ejército - DIPLINE
Razón Social Dirección de Planificación de Inf. del Ejército
R.U.T. 62.000.900-8
Dirección de Unidad de Compra Bulnes N° 129
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Planificación de Inf. del Ejército
R.U.T. 62.000.900-8
Dirección de Facturación Bulnes N° 129
Comuna Santiago
Impuesto 250629
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA SANTA CATALINA
Razón Social COMERCIALIZADORA SANTA CATALINA SPA
R.U.T. 77.474.803-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA SANTA CATALINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR24
PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM250 (4472400) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM(4472400) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; PASEO BULNES N.° 129, SANTIAGO $ 3.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.250 $ 869.250
0
2239-16-LR24
PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM150 (4472381) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM(4472381) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; PASEO BULNES N.° 129, SANTIAGO $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.850 $ 449.850
Total Neto $ 1.319.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.629
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.569.729


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.