Orden de Compra. Nº
1178669-15-AG22
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INSUMOS DE ALIMENTACIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Mando y Control del Ejército
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1178669-15-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Mando y Control del Ejército -DIMACOE
Razón Social
Dirección de Mando y Control del Ejército
R.U.T.
62.000.910-5
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Mando y Control del Ejército
R.U.T.
62.000.910-5
Dirección de Facturación
AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO
Comuna
Santiago
Impuesto
93339,4
Dirección de Envío de la Factura
AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MAULLIN SPA
Razón Social
COMERCIAL MAULLIN SPA.
R.U.T.
76.143.124-2
Sucursal
COMERCIAL MAULLIN SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221202
Cereales en barra
60
Unidad
BARRA PROTEIN SNACK (BERRIES-CARAMELO-CHOCOLATE-VAINILLA-MANI)
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50202301
Agua
300
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS
AGUA MINERAL SIN GAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
50202309
Bebida energética o deportiva
200
Unidad
BEBIDA HIDRATANTE TIPO SUEROX SABORES SURTIDOS 630ML (FRUTILLA-TROPICAL-NARANJA-FRUTILLA KIWI-MANZANA-ARANDANOS-LIMON)
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.000
$ 154.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
300
Unidad
GALLETAS SURTIDAS (VINO-MANTEQUILLA-TUAREG COCO-LIMÓN-CHOCOLATE-VAINILLA)
$ 568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.400
$ 170.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
Unidad
AZUCAR 1K
AZUCAR 1K
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
Unidad
ENDULZANTE EN PASTILLA
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50201706
Café
12
Unidad
CAFÉ 200GR (TIPO NESCAFE FINA SELECIÓN 200GR)
$ 3.045,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.540
$ 36.540
Total Neto
$ 491.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.339
TOTAL OC
$ 584.599
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.