Orden de Compra. Nº1178669-15-AG22 "INSUMOS DE ALIMENTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Mando y Control del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178669-15-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Mando y Control del Ejército -DIMACOE
Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército
R.U.T. 62.000.910-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército
R.U.T. 62.000.910-5
Dirección de Facturación AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 93339,4
Dirección de Envío de la Factura AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MAULLIN SPA
Razón Social COMERCIAL MAULLIN SPA.
R.U.T. 76.143.124-2
Sucursal COMERCIAL MAULLIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra60UnidadBARRA PROTEIN SNACK (BERRIES-CARAMELO-CHOCOLATE-VAINILLA-MANI)  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50202301
Agua300UnidadAGUA MINERAL SIN GASAGUA MINERAL SIN GAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
50202309
Bebida energética o deportiva200UnidadBEBIDA HIDRATANTE TIPO SUEROX SABORES SURTIDOS 630ML (FRUTILLA-TROPICAL-NARANJA-FRUTILLA KIWI-MANZANA-ARANDANOS-LIMON)  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos300UnidadGALLETAS SURTIDAS (VINO-MANTEQUILLA-TUAREG COCO-LIMÓN-CHOCOLATE-VAINILLA)  $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.400 $ 170.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadAZUCAR 1KAZUCAR 1K $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadENDULZANTE EN PASTILLA  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50201706
Café12UnidadCAFÉ 200GR (TIPO NESCAFE FINA SELECIÓN 200GR)  $ 3.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.540
Total Neto $ 491.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.339
TOTAL OC $ 584.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.