Orden de Compra. Nº1178669-18-AG23 "17 INSUMOS COMPUTACIONALES 3-1178669-17-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Mando y Control del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178669-18-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra 17 INSUMOS COMPUTACIONALES 3-1178669-17-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Mando y Control del Ejército -DIMACOE
Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército
R.U.T. 62.000.910-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 320300/17/2023 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército
R.U.T. 62.000.910-5
Dirección de Facturación Avda. Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 80322,12
Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMPERA SPA
Razón Social AMPERA SPA
R.U.T. 77.033.133-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMPERA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201401
Tarjetas aceleradoras de video o gráficos1UnidadTARJETA DE VIDEO NVIDIA COLOR FULL GEOFORCE 700 SERIES GT 730 GEFORCE GT730K 2GD-V 2 GBTARJETA DE VIDEO NVIDIA COLOR FULL GEOFORCE 700 SERIES GT 730 GEFORCE GT730K 2GD-V 2 GB $ 65.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.100 $ 65.100
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadPACK 4 BOTELLAS DE TINTA EPSON 544 BK/ Y/ C/ MPACK 4 BOTELLAS DE TINTA EPSON 544 BK/ Y/ C/ M $ 37.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.660 $ 75.660
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)5UnidadDISCO SOLIDO SSD INTERNO 1TBDISCO SOLIDO SSD INTERNO 1TB $ 46.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500
44103103
Tóner1UnidadTONER TIPO HP 410X NEGRO CF410XTONER TIPO HP 410X NEGRO CF410X $ 49.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.488 $ 49.488
Total Neto $ 422.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.322
TOTAL OC $ 503.070


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.033.133-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.781.736-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.760.698-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.222.547-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.