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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1178669-19-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-08-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEÑALETICA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178669-25-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Mando y Control del Ejército
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R.U.T. |
62.000.910-5 |
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Dirección de Facturación |
AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
14250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Immaginario |
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Razón Social |
Immaginario SpA
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R.U.T. |
76.430.665-1 |
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Sucursal |
Immaginario |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 3 | Unidad | SEÑALETICAS METALICO DE EXTINTORES, SEGUN FOTO DE 16,5x24 CM | SEÑALETICAS METALICO DE EXTINTORES, SEGUN FOTO DE 16,5x24 CM |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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Total Neto
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$ 75.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.250
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$ 89.250
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.