Orden de Compra. Nº1178669-60-AG21 "MATERIALES DE OFICINA 02-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178669-63-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Mando y Control del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178669-60-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA 02-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178669-63-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Mando y Control del Ejército -DIMACOE
Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército
R.U.T. 62.000.910-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército
R.U.T. 62.000.910-5
Dirección de Facturación AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 8098,75
Dirección de Envío de la Factura AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes10CajaCORCHETES DE 23/12CORCHETES DE 23/12 $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección40UnidadLAPIZ TIPO GEL 0,5, COLOR AZULLAPIZ TIPO GEL 0,5, COLOR AZUL $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADOR DE OFICIO DELGADO BLANCOARCHIVADOR DE OFICIO DELGADO BLANCO $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.835 $ 4.835
44122103
Corchetes5UnidadCORCHETERA MEDIANA DE OFICINA NORMALCORCHETERA MEDIANA DE OFICINA NORMAL $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
Total Neto $ 42.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.099
TOTAL OC $ 50.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.