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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1178669-60-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA 02-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178669-63-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Mando y Control del Ejército
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R.U.T. |
62.000.910-5 |
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Dirección de Facturación |
AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
8098,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122103
| Corchetes | 10 | Caja | CORCHETES DE 23/12 | CORCHETES DE 23/12 |
$ 374,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.740
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$ 3.740
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44121805
| Plumas, bolígrafos o lápices de corrección | 40 | Unidad | LAPIZ TIPO GEL 0,5, COLOR AZUL | LAPIZ TIPO GEL 0,5, COLOR AZUL |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.600
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$ 27.600
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44122001
| Archivadores de fichas | 5 | Unidad | ARCHIVADOR DE OFICIO DELGADO BLANCO | ARCHIVADOR DE OFICIO DELGADO BLANCO |
$ 967,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.835
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$ 4.835
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44122103
| Corchetes | 5 | Unidad | CORCHETERA MEDIANA DE OFICINA NORMAL | CORCHETERA MEDIANA DE OFICINA NORMAL |
$ 1.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.450
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$ 6.450
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Total Neto
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$ 42.625
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.099
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$ 50.724
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.