Orden de Compra. Nº1178669-9-AG23 "09-INSUMOS COMPUATCIONALES 02-1178669-9-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Mando y Control del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178669-9-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2023
Nombre de la Orden de Compra 09-INSUMOS COMPUATCIONALES 02-1178669-9-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Mando y Control del Ejército -DIMACOE
Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército
R.U.T. 62.000.910-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 320300/09/2023 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército
R.U.T. 62.000.910-5
Dirección de Facturación AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 185820,19
Dirección de Envío de la Factura AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HM SERVICE
Razón Social HM SERVICE SPA
R.U.T. 77.576.094-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HM SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101601
Memoria de acceso aleatorio (RAM)10UnidadKIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS $ 7.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.460 $ 79.460
46161601
Líneas de cable flotador1UnidadCABLE HDMI 5 METROS   $ 8.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.936 $ 8.936
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina10UnidadKIT DE LIMPIEZA TECLADO   $ 10.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.450 $ 108.450
46161601
Líneas de cable flotador2UnidadCABLE HDMI 10 METROS CABLE HDMI 10 METROS $ 11.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.622 $ 23.622
43201402
Tarjetas de módulo de memoria6UnidadMEMORIA NOTEBOOK DDR3 8GB   $ 20.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.054 $ 123.054
43201402
Tarjetas de módulo de memoria4UnidadMEMORIA NOTEBOOK DDR3L 8GB MEMORIA NOTEBOOK DDR3L 8GB $ 21.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.900 $ 85.900
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina10UnidadMEMORIA RAM 8G PC3   $ 23.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.080 $ 234.080
42271603
Pantallas o monitores de la función pulmonar en la cabecera de la cama2UnidadPANTALLA MONITOR 32" TIPO SAMSUNG FULL HD  $ 157.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.500 $ 314.500
Total Neto $ 978.002
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.820
TOTAL OC $ 1.163.821


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.222.547-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.556.881-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.