Orden de Compra. Nº
1178669-9-AG23
"
09-INSUMOS COMPUATCIONALES 02-1178669-9-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Mando y Control del Ejército
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1178669-9-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
09-INSUMOS COMPUATCIONALES 02-1178669-9-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Mando y Control del Ejército -DIMACOE
Razón Social
Dirección de Mando y Control del Ejército
R.U.T.
62.000.910-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 320300/09/2023 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Mando y Control del Ejército
R.U.T.
62.000.910-5
Dirección de Facturación
AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO
Comuna
Santiago
Impuesto
185820,19
Dirección de Envío de la Factura
AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HM SERVICE
Razón Social
HM SERVICE SPA
R.U.T.
77.576.094-K
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HM SERVICE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
32101601
Memoria de acceso aleatorio (RAM)
10
Unidad
KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS
KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS
$ 7.946,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.460
$ 79.460
46161601
Líneas de cable flotador
1
Unidad
CABLE HDMI 5 METROS
$ 8.936,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.936
$ 8.936
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
10
Unidad
KIT DE LIMPIEZA TECLADO
$ 10.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.450
$ 108.450
46161601
Líneas de cable flotador
2
Unidad
CABLE HDMI 10 METROS
CABLE HDMI 10 METROS
$ 11.811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.622
$ 23.622
43201402
Tarjetas de módulo de memoria
6
Unidad
MEMORIA NOTEBOOK DDR3 8GB
$ 20.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.054
$ 123.054
43201402
Tarjetas de módulo de memoria
4
Unidad
MEMORIA NOTEBOOK DDR3L 8GB
MEMORIA NOTEBOOK DDR3L 8GB
$ 21.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.900
$ 85.900
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
10
Unidad
MEMORIA RAM 8G PC3
$ 23.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234.080
$ 234.080
42271603
Pantallas o monitores de la función pulmonar en la cabecera de la cama
2
Unidad
PANTALLA MONITOR 32" TIPO SAMSUNG FULL HD
$ 157.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 314.500
$ 314.500
Total Neto
$ 978.002
Descuento
$ 1
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 185.820
TOTAL OC
$ 1.163.821
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
14.017.216-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
7.300.882-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.222.547-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.556.881-K
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.