Orden de Compra. Nº1178703-8-AG22 "COMPRA DE MATERIALES Y DE UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras de mayor cuantia Lautaro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178703-8-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Y DE UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras de Lautaro
Razón Social Juzgado de Letras de mayor cuantia Lautaro
R.U.T. 60.311.011-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°505
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras de mayor cuantia Lautaro
R.U.T. 60.311.011-0
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°505
Comuna Lautaro
Impuesto 11495
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°505
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2022
TítuloDescripción
ENTREGA DE MATERIALES DE UTILES DE ASEOLA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DE UTILIS DE ASEO SERÁ EN LAS DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 08:30 A LAS 14:00, RESPONSABLE DE RECEPCIÓN FELIPE CAMPOS FONO 989205620
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clean House
Razón Social COMERCIALIZADORA CLEAN HOUSE SPA
R.U.T. 77.159.167-1
Sucursal Clean House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico48UnidadRollo de Confort 50 metros  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción1UnidadBidón jabón líquido para manos con glicerina  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111703
Toallas de papel5UnidadToalla papel absorbente paquete 2 unidades 250 metros  $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 60.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.495
TOTAL OC $ 71.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.