Orden de Compra. Nº1180-16-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1180-2-L109"
Recuerde que el responsable del pago es MOP- SUBSECRETARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1180-16-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1180-2-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 1180-2-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SOP - II Región
Razón Social MOP- SUBSECRETARIA
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo n° 470, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP- SUBSECRETARIA
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 21 de Mayo n° 470, piso 5
Comuna Antofagasta
Impuesto 7410
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo n° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Australex Extintores
Razón Social IVONNE CARDENAS ORDENES
R.U.T. 6.562.965-8
Sucursal Australex Extintores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores4Unidad MANTENCION Y RECARGA DE 3 EXTINTORES PORTATIL DE 06 kg Y 1 DE 10 kg $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Total Neto $ 39.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.410
TOTAL OC $ 46.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.