Orden de Compra. Nº1180-33-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1180-21-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1180-33-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1180-21-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI ANTOFAGASTA
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 21 de Mayo n° 470, piso 5
Comuna Antofagasta
Impuesto 31463,62
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo n° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATHERINE
Razón Social PROFFIX SPA
R.U.T. 76.612.854-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATHERINE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones20UnidadJabón Biodegradable Sin Fragancias Sintéticas - Producto debe poseer ecoetiqueta basadaen las directrices nacionales del acuerdo de Producción Limpia (APL) DETALLE EN ADJUNTO  $ 1.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.640 $ 30.640
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLavaloza Liquido Activos concentrados - 500 ml - DETALLE EN ADJUNTO  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadCloro Desinfectante liquido - formula concentrada - 1 Litro - DETALLE EN ADJUNTO  $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.055 $ 5.055
14111703
Toallas de papel20UnidadPApel Absorvente o Toalla de Papel Jumbo de 250 metros - DETALLE EN ADJUNTO  $ 3.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.160 $ 61.160
14111704
Papel higiénico24UnidadPapel Higiénico Jumbo - 250 metros - DETALLE EN ADJUNTO  $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.248 $ 28.248
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLimpiador Multiuso Spray Biodegradable - DETALLE EN ADJUNTO  $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.665 $ 3.665
14111705
Servilletas de papel20PaqueteServilletas de papel Una hoja- color blanco- 22x23 - DETALLE EN ADJUNTO  $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBolsa de Basura grande Reciclada - de 80x120 - DETALLE EN ADJUNTO  $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.510 $ 11.510
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOlsa de Basura Reciclada - con asas de 50x65 - DETALLE EN ADJUNTO  $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
Total Neto $ 165.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.464
TOTAL OC $ 197.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.