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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1180-51-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1180-41-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo n° 470, piso 5 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
71630 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo n° 470, piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-09-2025 |
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Proveedor |
EXTINTORES ANTOFAGASTA |
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Razón Social |
EXTINTORES ANTOFAGASTA SPA
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R.U.T. |
76.828.374-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES ANTOFAGASTA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 29 | Unidad | Mantención preventiva de 29 extintores ubicados en las dependencias del Ministerio de obras Públicas Antofagasta. 22 Mantención extintores PQS ABC 7 Mantención extintores CO2 BC.
El valor del flete deberá estar incluido dentro del precio de oferta.
Las propuestas deberán ser presentadas mediante formato de cotización, con teléfono y correo de contacto para coordinación de retiro y entrega de los extintores.
incluir en factura Unidad de Pago 150 - Subsecretaría de obras públicas Antofagasta. | |
$ 13.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 377.000
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$ 377.000
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Total Neto
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$ 377.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.630
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$ 448.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.