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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1180740-65-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA EQUIPO Y EQUIPAMIENTO PSR GUINDO CHICO ( SET Caja plástica material estéril, Caja de Seguridad) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1180740-4-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Compras Convenio GORE Araucanía Norte |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 590 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 590 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
47260,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 590 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importadora Valup |
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Razón Social |
IMPORTADORA VALUP LIMITADA
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R.U.T. |
77.269.444-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importadora Valup |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24112404
| Caja | 1 | Unidad | 1 SET Caja plástica material estéril material limpio y sucio (Equipamiento) | SET Caja plástica material estéril material limpio y sucio |
$ 117.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.647
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$ 117.647
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46171506
| Cajas fuertes | 1 | Unidad | Caja de seguridad (Equipamiento) | Caja de seguridad |
$ 131.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.092
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$ 131.092
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Total Neto
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$ 248.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.260
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$ 295.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.