|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1180828-110-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
1180828-17-LR25 /INSTRUMENTAL PARA CESFAM MAULE NORTE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1180828-17-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Compras Convenio GORE SSMaule |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
|
|
R.U.T. |
61.606.900-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
|
|
R.U.T. |
61.606.900-4 |
|
Dirección de Facturación |
1 Norte 711 Talca |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
1736980 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte 711 Talca |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DIRECCION DE ENTREGA | Productos serán recepcionados en BODEGA ubicada El Bosque Loteo numero 18, zona rural de Numpay (como referencia es detrás de la Escuela Rural de Numpay) Para visualizar dirección en Google Maps: https://maps.app.goo.gl/cZsDxKvCm89FmLjh7
Contacto para coordinar la entrega a: HECTOR CARCAMO TORRES, Teléfono: +569 90925311, Email: serviciosgenerales@csmaule.cl Contacto alternativo: RODRIGO FORTON, Teléfono: +569 61223521, Email: informatica@csmaule.com
Para consultas de emisión de factura y pagos contactar a María Soledad Fuentes mfuentes@ssmaule.cl, teléfono: 71-2411836 Referente técnico: Sebastian Muñoz 71-2411649 / +56987622514; smunozr@ssmaule.cl
|
|
|
Proveedor |
VEL |
|
Razón Social |
VEL SPA
|
|
R.U.T. |
78.036.179-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VEL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281509
| Bandejas o contenedores de esterilización | 7 | Unidad | BANDEJA ACERO
INOXIDABLE | BANDEJA ACERO
INOXIDABLE |
$ 16.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 112.000
|
$ 112.000
|
42142405
| Estuches para sets de instrumental médico o sus ac | 48 | Unidad | SET INSTRUMENTAL
GINECOLOGICO
ESPECULOS | SET INSTRUMENTAL
GINECOLOGICO
ESPECULOS |
$ 75.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.600.000
|
$ 3.600.000
|
42151810
| Kits de torno o pulidor dental | 24 | Unidad | SET INSTRUMENTAL
ROTATORIO -
MICROMOTOR CON
PIEZA DE MANO | SET INSTRUMENTAL
ROTATORIO -
MICROMOTOR CON
PIEZA DE MANO |
$ 62.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.488.000
|
$ 1.488.000
|
42151810
| Kits de torno o pulidor dental | 36 | Unidad | SET INSTRUMENTAL
ROTATORIO CONTRA
ANGULO, | SET INSTRUMENTAL
ROTATORIO CONTRA
ANGULO, |
$ 35.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.278.000
|
$ 1.278.000
|
42151810
| Kits de torno o pulidor dental | 48 | Unidad | SET INSTRUMENTAL
ROTATORIO TURBINA
CON VALVULA ANTI
RETORNO | SET INSTRUMENTAL
ROTATORIO TURBINA
CON VALVULA ANTI
RETORNO |
$ 55.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.664.000
|
$ 2.664.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.142.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.736.980
|
|
$ 10.878.980
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.