Orden de Compra. Nº1180828-116-SE25 "1180828-1-LQ25/ COMPUTADORES CESFAM OSCAR BONILLA "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1180828-116-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra 1180828-1-LQ25/ COMPUTADORES CESFAM OSCAR BONILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1180828-1-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Convenio GORE SSMaule
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1885 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Facturación 1 Norte 711 Talca
Comuna Talca
Impuesto 12372993,42
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte 711 Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENTREGA
Datos de despacho para entrega de productos del Proyecto Cesfam Oscar Bonilla
ESCUELA DE ARTILLERIA DE LINARES, Avenida Presidente Ibañez frente al N°678, Linares.
OBLIGATORIAMENTE SE DEBE COORDINAR LA ENTREGA PREVIAMENTE CON:
Nicolas Fierro al +56951626817
Nicolás Castillo al +56956818881

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211508
Computadores personales93UnidadCOMPUTADORES TIPO ALL IN ONE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. Despacho de 93 computadores a LINARES.adjunto ficha tecnica $ 700.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.121.018 $ 65.121.018
Total Neto $ 65.121.018
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.372.993
TOTAL OC $ 77.494.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.