Orden de Compra. Nº
1180828-127-SE26
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1180828-8-LE26/ EQUIPAMIENTO PARA CESFAM CURANIPE
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1180828-127-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
1180828-8-LE26/ EQUIPAMIENTO PARA CESFAM CURANIPE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1180828-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compras Convenio GORE SSMaule
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T.
61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1416 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T.
61.606.900-4
Dirección de Facturación
1 Norte 711 Talca
Comuna
Talca
Impuesto
159199,1
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte 711 Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE ENTREGA
Productos serán recepcionados en SEDE UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR DE PELLUHUE, ubicada en SECTOR CAMPING, CURANIPE S/N, CURANIPE
Para visualizar dirección en Google Maps: https://maps.app.goo.gl/GRKbSRA4Y6ASsbSSA
Contactar para coordinar la entrega a:
Nombre: Catalina Orellana
Contacto: +56 9 3388 9139
Email: inventariocuranipe.salud@gmail.com
Referente técnico: María Jesús Revillot; mrevillot@ssmaule.cl; 71-2749989 / +56984519962
Para consultas de emisión de factura y pagos contactar a María Soledad Fuentes mfuentes@ssmaule.cl, teléfono: 71-2411836
NO SE DEBE FACTURAR SIN QUE ANTES LA UNIDAD TECNICA HAYA SOLICITADO LA EMISIÓN DE LA FACTURA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
intermedica ltda
Razón Social
COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA
R.U.T.
76.205.137-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
intermedica ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42251502
Productos de evaluación, ensayos sensoriales, perceptuales, de desteridad y cognitivos
1
Unidad
ESPEJO DE CORRECCION (MOVIL)
Espejo cuadriculado de corrección, cuadriculado en cuadros de 5 X 10 cms, marco de madera barnizada natural, rodante de 190 CM. X 80 CM. Area del espejo: 170 CM. X 70 CM. Rectángulo que se forma está colocado en posición vertical, a menos que el cliente
$ 475.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 475.900
$ 475.900
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos
1
Unidad
SET BALONES TERAPEUTICOS DE CUERPO
set de balones pilates 65,75 y 85cm con inflador
$ 98.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.500
$ 98.500
42251608
Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia
2
Unidad
SET BANDAS ELASTICAS
banda elastica 5.5 mts amarillarojaverdeazul
$ 27.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
42251612
Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia
1
Unidad
SET DE MANCUERNAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON SOPORTE
Rack mancuernas V + 5 Pares de mancuernas
$ 190.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.990
$ 190.990
60123001
Figuras de goma Eva
1
Unidad
SET ESTIMULACION TEMPRANA - GOMA EVA
Set 10 Cuadros 30x30 Bebes Niños Tatami Go Numeros Adkar Alfombra Goma Eva
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
Total Neto
$ 837.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.199
TOTAL OC
$ 997.089
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.