Orden de Compra. Nº1180828-151-AG25 "1180828-144-COT25 / MAQUINA DE COSER CESFAM O. BONILLA (LINARES)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1180828-151-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra 1180828-144-COT25 / MAQUINA DE COSER CESFAM O. BONILLA (LINARES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Convenio GORE SSMaule
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2414 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Facturación 1 Norte 711 Talca
Comuna Talca
Impuesto 35124,54
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte 711 Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENTREGA
Datos de despacho para entrega de productos del Proyecto Cesfam Oscar Bonilla
ESCUELA DE ARTILLERIA DE LINARES, Avenida Presidente Ibañez frente al N°678, Linares.
OBLIGATORIAMENTE SE DEBE COORDINAR LA ENTREGA PREVIAMENTE CON:
Nicolas Fierro al +56951626817
Nicolás Castillo al +56956818881

Datos para consulta de emisión de factura y pagos:
María Soledad Fuentes mfuentes@ssmaule.cl 71-2411836
Referente técnico: Sebastian Muñoz 71-2411649 / +56987622514; smunozr@ssmaule.cl

Datos de facturación
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
Rut 72.227.000-2
1 Norte 711, Talca
NO SE DEBE FACTURAR SIN QUE ANTES EL REFERENTE TÉCNICO HAYA SOLICITADO LA EMISIÓN DE LA FACTURA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERZALIZADORA ANCAR
Razón Social COMERCIALIZADORA ANCAR SPA
R.U.T. 77.684.794-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERZALIZADORA ANCAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23121614
Máquinas de coser1UnidadMAQUINA DE COSER, debe cumplir con las especificaciones tecnicas adjuntas a la compra agil. Entrega en Linares. PLazo maximo 10 dias habiles  $ 184.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.866 $ 184.866
Total Neto $ 184.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.125
TOTAL OC $ 219.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.