Orden de Compra. Nº1180922-10-SE24 "AFOS CESFAM Lautaro Caro Ríos Paillaco - EP N°16"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1180922-10-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2024
Nombre de la Orden de Compra AFOS CESFAM Lautaro Caro Ríos Paillaco - EP N°16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRA CONVENIO GORE VALDIVIA
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 543
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 750 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Bernardo O'higgins 543
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'higgins 543
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Resolución Exenta N° 4788 de fecha 28.12.2022, la cual aprueba el contrato Estado de Pago N° 16 IMPORTANTE: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato EnvioDTE al correo: dipresrecepcion
Resolución Exenta N° 4788 de fecha 28.12.2022, la cual aprueba el contrato
Estado de Pago N° 16

IMPORTANTE: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo NO DEBE INCLUIR el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIO
Razón Social CIAD CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 76.180.702-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141805
Inspección de edificios1MesJefe de Inspección Terreno, Inspector Asesor Eléctrico y Inspector Asesor Mecánico, según Estado de pago N°16Jefe de Inspección Terreno, Inspector Asesor Eléctrico y Inspector Asesor Mecánico, según Estado de pago N°16 $ 7.592.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.592.000 $ 7.592.000
Total Neto $ 7.592.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.592.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.