Orden de Compra. Nº1181-76-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1181-24-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1181-76-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1181-24-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI COQUIMBO
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla Nº 200 - La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 10283,75
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla Nº 200 - La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Call Fire Ltda.
Razón Social CALL FIRE LIMITADA
R.U.T. 76.029.899-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Call Fire Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores3Unidad3 SERVICIO MANTENCIÓN PARA EXTINTORES DE CO2 DE 2 KILOS AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR UNIDAD DE PAGO 390AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR UNIDAD DE PAGO 390 $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
46191601
Extintores1Unidad1 SERVICIO MANTENCIÓN PARA EXTINTOR DE CO2 DE 10 KILOS AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR UNIDAD DE PAGO 390AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR UNIDAD DE PAGO 390 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
46191601
Extintores2Unidad2 SERVICIO MANTENCIÓN PARA EXTINTORES DE PQS DE 1 KILO AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR UNIDAD DE PAGO 390AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR UNIDAD DE PAGO 390 $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
46191601
Extintores1Unidad1 SERVICIO MANTENCIÓN PARA EXTINTORES DE PQS DE 4 KILOS AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR UNIDAD DE PAGO 390 AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR UNIDAD DE PAGO 390 $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
46191601
Extintores2Unidad2 SERVICIO MANTENCIÓN PARA EXTINTORES DE PQS DE 6 KILOS AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR UNIDAD DE PAGO 390AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR UNIDAD DE PAGO 390 $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092
46191601
Extintores1Unidad1 SERVICIO MANTENCIÓN PARA EXTINTOR DE PQS DE 10 KILOS  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
Total Neto $ 54.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.284
TOTAL OC $ 64.409


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.