Orden de Compra. Nº1181551-47-SE23 "MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEPTO MEDIO AMBIENTE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1181551-47-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEPTO MEDIO AMBIENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-42-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRINA CARVAJAL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Alejandrina Carvajal 10779, Frente a piscina Municipal
Comuna Putaendo
Impuesto 6140,6721927
Dirección de Envío de la Factura Alejandrina Carvajal 10779, Frente a piscina Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café4TarroTARRO DE CAFE TARRO DE CAFE $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.128 $ 19.126
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoKILOS DE AZUCARKILOS DE AZUCAR $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370
26121630
Accesorios de cable1UnidadCABLE USBCABLE USB $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
52152102
Vasos para beber domésticos1UnidadSET DE 100 VASOS PLUMAVITSET DE 100 VASOS PLUMAVIT $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
60124102
Productos de artesanía multicultural1Unidad InternacionalSET DE REVOLVESORES DE MADERA SET DE REVOLVESORES DE MADERA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 32.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.141
TOTAL OC $ 38.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.