Orden de Compra. Nº1181551-48-SE24 "INSUMOS CARNAVAL DE LA CHAYA 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1181551-48-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CARNAVAL DE LA CHAYA 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRINA CARVAJAL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Alejandrina Carvajal 10779, Frente a piscina Municipal
Comuna Putaendo
Impuesto 29692,06
Dirección de Envío de la Factura Alejandrina Carvajal 10779, Frente a piscina Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202309
Bebida energética o deportiva6Unidad BEBDIDAS ENERGETICAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.086
50202309
Bebida energética o deportiva6Unidad BEBIDA ENERGETICA LIGTH $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
50202311
Bebidas12Unidad BEBIDAS 3 LITROS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad JUGO NECTAR 1 /2 LITRO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
50202310
Agua mineral150Unidad   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
Total Neto $ 156.274
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.692
TOTAL OC $ 185.966


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.