Orden de Compra. Nº1181551-82-SE24 "TALLER DE MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS LLMM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1181551-82-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra TALLER DE MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS LLMM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-42-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRINA CARVAJAL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-12-04-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Alejandrina Carvajal 10779, Frente a piscina Municipal
Comuna Putaendo
Impuesto 17362,2114
Dirección de Envío de la Factura Alejandrina Carvajal 10779, Frente a piscina Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores10Unidad MARCADORES DE PIZARRA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
11111606
Pizarra10Unidad PIZARRAS ACRILICO $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad GALLETAS VARIEDADES $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
50202304
Jugos y néctar envasados4Unidad JUGOS VARIEDAD DE SABORES 1.5 LT $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS $ 1.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.380 $ 11.381
48101902
Platos y cubiertos de servicio2Unidad REVOLVEDORES DE CAFE 100 UN $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
52152102
Vasos para beber domésticos50Pack VASOS PLASTICOS $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.361
Total Neto $ 91.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.362
TOTAL OC $ 108.742


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.