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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1182-41-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1182-42-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
52699,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PADUA DISTRIBUCION LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN PADUA LIMITADA
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R.U.T. |
76.287.555-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PADUA DISTRIBUCION LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 1 | Unidad | SEGÚN DETALLE ADJUNTO A LA PRESENTE COMPRA AGIL | una vez entregado los productos, coordinar con encargado de la compra el proceso de facturación, dado que debe cumplir con los requisitos establecidos por el MOP. Se adjunta Manual de inscripción del proveedor. CONSIDERAR EN GLOSA DE FACTURA "UDP 790" |
$ 277.368,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.368
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$ 277.368
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Total Neto
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$ 277.368
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.700
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$ 330.068
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.