Orden de Compra. Nº1182-41-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1182-42-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1182-41-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1182-42-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MAULE
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.07 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI
Comuna Talca
Impuesto 52699,92
Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PADUA DISTRIBUCION LTDA
Razón Social SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN PADUA LIMITADA
R.U.T. 76.287.555-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PADUA DISTRIBUCION LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos1UnidadSEGÚN DETALLE ADJUNTO A LA PRESENTE COMPRA AGILuna vez entregado los productos, coordinar con encargado de la compra el proceso de facturación, dado que debe cumplir con los requisitos establecidos por el MOP. Se adjunta Manual de inscripción del proveedor. CONSIDERAR EN GLOSA DE FACTURA "UDP 790" $ 277.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.368 $ 277.368
Total Neto $ 277.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.700
TOTAL OC $ 330.068


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.163.321-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.287.555-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.276.241-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.287.555-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.276.241-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.