Orden de Compra. Nº1182-87-SE12 "Servicio de Aseo 2013"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1182-87-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1182-27-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MOP Subsecretaría de Obras Públicas - VII Región
Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente N° 1253, piso 2 Seremi
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI
Comuna Talca
Impuesto 75501,44
Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor peopleservice
Razón Social EDGARDO ANDRES HONORATO VALDES
R.U.T. 14.568.282-7
Sucursal peopleservice
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSuscribir Convenio  $ 397.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.376 $ 397.376
Total Neto $ 397.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.501
TOTAL OC $ 472.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.