Orden de Compra. Nº1182705-212-AG24 "INSUMOS DE ASEO PROYECTO LOS LAGOS 1182705-149-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1182705-212-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PROYECTO LOS LAGOS 1182705-149-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I
R.U.T. 65.199.131-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 277 del sistema planilla excel.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I
R.U.T. 65.199.131-5
Dirección de Facturación Lago portales #301, esquina ciro arredondo
Comuna Aysén
Impuesto 208383,64
Dirección de Envío de la Factura Lago portales #301, esquina ciro arredondo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Brillito EIRL
Razón Social COMERCIAL GONZALO ANDRES NAVARRETE ARAVENA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO
R.U.T. 76.626.828-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Brillito EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1Unidad10 UD PAPEL HIGENICO JUMBO X 6 UD 40 UD TOALLA PAPEL JUMBO X 2 UD 20 UD AROMATIZANTE DE PISO 900 ML 6 UD CLORO LIQUIDO 4 LTS 20 CLORO GEL 900 ML 30 UD JABON LIQUIDO 750 ML 30 UD AROMATIZANTE EN AEROSOL 140 BOLSAS DE VASOS POLIPAPEL X 50 UD (7000 VASOS)  $ 1.096.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.756 $ 1.096.756
Total Neto $ 1.096.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.384
TOTAL OC $ 1.305.140


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.626.828-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.157.887-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.174.783-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.