Orden de Compra. Nº1182705-54-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1182705-26-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1182705-54-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1182705-26-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I
R.U.T. 65.199.131-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 78 del sistema PLANILLA EXCEL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I
R.U.T. 65.199.131-5
Dirección de Facturación Calle Lago Portales 301, esquina Ciro Arredondo, Ribera Sur, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 114314,64
Dirección de Envío de la Factura Calle Lago Portales 301, esquina Ciro Arredondo, Ribera Sur, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTA
Razón Social ELECTA E.I.R.L.
R.U.T. 76.948.886-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1UnidadDESCRIPCION CANTIDAD Plancha de fierro 3 mm Plancha 1 Fierro redondo 25 mm Tira 2 Broca metal 6 mm 7 Broca metal 9 mm Unit 7 Broca metal 12 mm 7 Tiza blanca Caja 1 WD-40 Unit 10 Guante de cabritilla Unit 30 Rodamiento 15 mm interior Unit 3 Lija metal 180 Pliego 20 Lija metal 220 Pliego 20 Broca de centro 6 mm Unit 5 Disco corte metal 7" Unit 10 Disco corte metal 4 1/2" Unit 10 Disco corte metal 4" Unit 2 Hoja para sierra metalica Unit 16 Mango estandar para lima Unit 15 Tapón auditivo 3M Unit 10  $ 601.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.656 $ 601.656
Total Neto $ 601.656
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.315
TOTAL OC $ 715.971


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.948.886-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.