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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1183-121-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION PREVENTIVA RED ALCANTARILLADO Y ESTANQU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 897, piso 6 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
146921,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 897, piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TECNOGASFITERIA |
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Razón Social |
JOSÉ ABRAHAM SANDOVAL SANDOVAL
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R.U.T. |
8.913.248-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNOGASFITERIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | | REVISAR RED DE ALCANTARILLADO EN SUBTERRANEO EDIFICIO.
MANTENCION PREVENTIVA RED DE ALCANTARILLADO
MANTENCION ESTANQUE ACUMULADOR DE AGUA QUE ABASTECE CALDERAS EDIFICIO EN AZOTEA
AJUSTE GORROS EOLICOS DE VENTILACIÓN EN TECHUMBRE DEL EDIFICIO. |
$ 773.273,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 773.273
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$ 773.273
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Total Neto
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$ 773.273
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 146.922
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$ 920.195
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.