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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1183926-12-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1183926-11-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
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R.U.T. |
65.199.122-6 |
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Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera 1051 |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
764742,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera 1051 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
mcg spa |
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Razón Social |
SERVICIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION MCG SPA
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R.U.T. |
76.709.622-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
mcg spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30101617
| Barras de madera | 1 | Unidad | Materiales de ferretería
brocha
disolventes
tinetas de pinturas
guantes de protección
}kit respiradores de polvo
lijadora electrica
kit lijas muro
mortero de reparación
set tizador
rodillos
yeso
adhesivo montaje
silicona para baño
cinta enmarcarar ancha
tapon tornillo
tapa tornillo
tubo de 50 sanitario
reducción de 50 a 40
flexible agua
terciado
protector de madera
Lija de madera
manilla
esquinero
arnes de seguridad
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$ 4.024.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.024.958
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$ 4.024.958
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Total Neto
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$ 4.024.958
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 764.742
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$ 4.789.700
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.