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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1183926-186-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1183926-203-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
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R.U.T. |
65.199.122-6 |
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Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera 1051 |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
50198 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera 1051 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA DALAS SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DALAS SPA
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R.U.T. |
77.835.096-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA DALAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121607
| Fusibles de cristal | 100 | Unidad | Fusible 315mA 250v | |
$ 822,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.200
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$ 82.200
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26111701
| Baterías recargables | 50 | Unidad | Baterias A23 | |
$ 786,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.300
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$ 39.300
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39121432
| Terminales eléctricos | 200 | Unidad | Terminal asilado 12-10 AWG | |
$ 376,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.200
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$ 75.200
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39121607
| Fusibles de cristal | 100 | Unidad | Fusible 10A 250v | |
$ 675,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.500
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$ 67.500
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Total Neto
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$ 264.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.198
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$ 314.398
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.