Orden de Compra. Nº1183926-251-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1183926-235-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1183926-251-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1183926-235-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Casa Central
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
R.U.T. 65.199.122-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
R.U.T. 65.199.122-6
Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 1051
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 317662,9
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 1051
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VANESA CAROLINA OLEA DONOSO
Razón Social VANESA CAROLINA OLEA DONOSO
R.U.T. 19.526.864-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VANESA CAROLINA OLEA DONOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141620
Producción de eventos en el concesionario1UnidadServicio de producción en centro de eventos de acuerdo con las especificaciones 21 AÑADIR CÓDIGO A FACTURA: SENCE CCE-23-01-06-0020-1AÑADIR CÓDIGO A FACTURA: SENCE CCE-23-01-06-0020-1 $ 1.671.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.671.910 $ 1.671.910
Total Neto $ 1.671.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 317.663
TOTAL OC $ 1.989.573


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.526.864-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.