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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1185-19-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1185-5-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1185-5-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Croacia 722 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
76000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRESCO LTDA |
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Razón Social |
PROYECTOS Y SERVICIOS ARTEAGA Y GOMEZ LTDA
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R.U.T. |
76.920.450-4 |
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Sucursal |
PRESCO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102301
| Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALDERAS A GAS NATURAL EDIFICIO SS. PP. PUNTA ARENAS | |
$ 400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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Total Neto
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$ 400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.000
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$ 476.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.