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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1186-51-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Gastifería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Incumplimiento tanto de los plazos como de los requerimientos establecidos en la Compra Ágil. |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Salas 1351, piso 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
47500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Salas 1351, piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mónica del Pilar |
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Razón Social |
Artigas y Erazo Limitada
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R.U.T. |
76.240.322-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mónica del Pilar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad | Servicio de gasfitería para la reparación de un baño, el cual debe quedar totalmente operativo tras la intervención. En caso de que la reparación implique daños en la infraestructura, se solicita que estos sean reparados como parte del servicio. | |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.500
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$ 297.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.