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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1186229-92-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Regulariza y aprueba prórroga de contrato Servicios externos de aseo / Proviene de licitación 1186229-30-LR21/ SDC N°06 / cbs |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1186229-30-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
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R.U.T. |
61.002.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1772 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
161493155,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1772 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Razón Social |
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM
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R.U.T. |
76.178.390-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 6 | Mes | Regulariza y aprueba prórroga de contrato Servicios externos de aseo, desinfección y sanitización para los edificios y oficinas comunales de la Región Metropolitana, a contar del 05/03/2025 hasta el 05/09/2025. | |
$ 141.660.663,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 849.963.978
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$ 849.963.978
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Total Neto
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$ 849.963.978
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 161.493.156
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$ 1.011.457.134
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.