Orden de Compra. Nº1186229-92-SE25 "Regulariza y aprueba prórroga de contrato Servicios externos de aseo / Proviene de licitación 1186229-30-LR21/ SDC N°06 / cbs "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1186229-92-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Regulariza y aprueba prórroga de contrato Servicios externos de aseo / Proviene de licitación 1186229-30-LR21/ SDC N°06 / cbs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1186229-30-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Nivel Central
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
R.U.T. 61.002.000-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´higgins 1449, Torre 4, Piso 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 361
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
R.U.T. 61.002.000-3
Dirección de Facturación Catedral 1772
Comuna Santiago
Impuesto 161493155,82
Dirección de Envío de la Factura Catedral 1772
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS
Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM
R.U.T. 76.178.390-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios6MesRegulariza y aprueba prórroga de contrato Servicios externos de aseo, desinfección y sanitización para los edificios y oficinas comunales de la Región Metropolitana, a contar del 05/03/2025 hasta el 05/09/2025.  $ 141.660.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849.963.978 $ 849.963.978
Total Neto $ 849.963.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.493.156
TOTAL OC $ 1.011.457.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.