Orden de Compra. Nº1186767-19-AG23 "ITEM 22.04.007 FUNCIONAMIENTO "Materiales y Útiles de Aseos" "
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Operaciones Especiales del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1186767-19-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ITEM 22.04.007 FUNCIONAMIENTO "Materiales y Útiles de Aseos"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Operaciones Especiales del Ejército
Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército
R.U.T. 65.199.748-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército
R.U.T. 65.199.748-8
Dirección de Facturación La Perdices N° 700, campo militar Peñalolen
Comuna Peñalolén
Impuesto 100305,56
Dirección de Envío de la Factura La Perdices N° 700, campo militar Peñalolen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura60Unidadbolsas de basura rolloo de 10 unidades de 50x 70bolsas de basura rolloo de 10 unidades de 50x 70 $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360
14111703
Toallas de papel50Unidadtoalla de papel 2 unidadestoalla de papel 2 unidades $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
14111704
Papel higiénico500Unidadpapel higienico pack de 4 rollos 50 metrospapel higienico pack de 4 rollos 50 metros $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.500 $ 206.500
47131801
Limpiadores de suelos108Unidadlimpia piso 900 cc excelllimpia piso 900 cc excell $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.244 $ 80.244
12141901
Cloro Cl48Unidadcloro gel envase 900 ml cloro gel envase 900 ml $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
14111704
Papel higiénico118Unidadpapel higienico industrial 6 rollospapel higienico industrial 6 rollos $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.020 $ 105.020
53131606
Desodorantes60Unidaddesodorante ambiental winnexdesodorante ambiental winnex $ 1.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.880 $ 62.880
Total Neto $ 527.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.306
TOTAL OC $ 628.230


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.171.525-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.556.496-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.266.833-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.861.288-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.