Orden de Compra. Nº1187-31-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1187-14-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1187-31-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1187-14-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas 530 piso 1
Comuna Rancagua
Impuesto 212556,8
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 530 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
UNIDAD DE PAGOUNIDAD DE PAGO 690
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOPLIGHTING
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES JAÑA SPA
R.U.T. 77.064.942-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOPLIGHTING
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111601
Generadores diesel1UnidadMantención y reparación de Grupo electrógeno Protelec 200KVA del edificio MOP Región de O´Higgins. Mantenciones a realizarse en el mes de junio y Diciembre del año 2025.Mantención y reparación de Grupo electrógeno Protelec 200KVA del edificio MOP Región de O´Higgins. Mantenciones a realizarse en el mes de junio y Diciembre del año 2025. $ 1.118.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.118.720 $ 1.118.720
Total Neto $ 1.118.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.557
TOTAL OC $ 1.331.277


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.793.317-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.