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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1187-31-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1187-14-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Cuevas 530 piso 1 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
212556,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cuevas 530 piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| UNIDAD DE PAGO | UNIDAD DE PAGO 690 |
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Proveedor |
TOPLIGHTING |
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Razón Social |
COMERCIAL E INVERSIONES JAÑA SPA
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R.U.T. |
77.064.942-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TOPLIGHTING |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111601
| Generadores diesel | 1 | Unidad | Mantención y reparación de Grupo electrógeno Protelec 200KVA del edificio MOP Región de O´Higgins.
Mantenciones a realizarse en el mes de junio y Diciembre del año 2025. | Mantención y reparación de Grupo electrógeno Protelec 200KVA del edificio MOP Región de O´Higgins.
Mantenciones a realizarse en el mes de junio y Diciembre del año 2025. |
$ 1.118.720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.118.720
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$ 1.118.720
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Total Neto
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$ 1.118.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 212.557
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$ 1.331.277
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.