|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1187104-29-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-51-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1175-51-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
|
|
R.U.T. |
61.607.400-8 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 590 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
1362300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 590 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EHL |
|
Razón Social |
EHL SPA
|
|
R.U.T. |
76.530.637-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EHL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad | Unidad dental | Unidad Dental Zurik Zero contempla equipamiento complementario, de acuerdo a lo solicitado en las bases y especificaciones técnicas. Incluye también traslado, instalación, puesta en marcha y capacitación a usuarios. Garantía Técnica y Mantenimiento. |
$ 7.170.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.170.000
|
$ 7.170.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.170.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.362.300
|
|
$ 8.532.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.