Orden de Compra. Nº1189881-44-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1189881-51-COT24 Serv. de coffe para charla y capacitación a Secres. CAJ Los Ríos"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1189881-44-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1189881-51-COT24 Serv. de coffe para charla y capacitación a Secres. CAJ Los Ríos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial Los Ríos
Razón Social CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO
R.U.T. 70.816.700-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO
R.U.T. 70.816.700-2
Dirección de Facturación Freire Nº 1220 Concepcion
Comuna Concepción
Impuesto 15199,81
Dirección de Envío de la Factura Freire Nº 1220 Concepcion
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAU
Razón Social EDGARD ANTONIO ADAMAS URIBE
R.U.T. 19.166.684-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalSe solicita revisar anexo adjunto. Gracias.  $ 79.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.999 $ 79.999
Total Neto $ 79.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.199


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.166.684-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.