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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1191449-38-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EEPP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SUBDIRECCIÓN ARCHIVO NACIONAL DOS |
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Razón Social |
ARCHIVO NACIONAL
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R.U.T. |
60.905.006-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ARCHIVO NACIONAL
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R.U.T. |
60.905.006-3 |
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Dirección de Facturación |
Miraflores 50 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
258633,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miraflores 50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALASEG SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA |
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Razón Social |
ALASEG SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.725.389-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALASEG SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181527
| Pantalones protectores | 10 | Unidad | PANTALON | |
$ 22.930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 229.300
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$ 229.300
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46181531
| Ropa reflectante o accesorios | 10 | Unidad | CHAQUETA GEOLOGA | |
$ 23.556,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.560
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$ 235.560
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46181700
| Calzado protector contra materias peligrosas | 10 | Unidad | ZAPATOS DE SEGURIDAD | |
$ 55.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 557.700
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$ 557.700
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46181504
| Guantes protectores | 40 | Par | GUANTES DE SUPERVISOR | |
$ 6.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 265.200
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$ 265.200
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46181504
| Guantes protectores | 30 | Par | GUANTES DE CABRITILLA | |
$ 2.449,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.470
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$ 73.470
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Total Neto
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$ 1.361.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 258.634
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$ 1.619.864
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.