Orden de Compra. Nº1191688-201-SE25 "Adq. materiales - proyecto municipal áreas verdes ID 1191688-105-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1191688-201-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales - proyecto municipal áreas verdes ID 1191688-105-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191688-105-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera 736, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 8591454,58
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERCATOOLS SPA
Razón Social SERCATOOLS SPA
R.U.T. 77.567.313-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERCATOOLS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102503
Sombreros1UnidadLÍNEA 1: ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PERSONALSE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS, INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 13.004.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.004.382 $ 13.004.382
27112007
Tijeras de podar1UnidadLINEA 2: HERRAMIENTAS PARA LA MANTENCIONSE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 2 DÍAS, INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 10.379.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.379.160 $ 10.379.160
47121701
Bolsas de basura1UnidadLINEA 3: MATERIALES E INSUMOSSE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 2 DÍAS, INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 21.834.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.834.640 $ 21.834.640
Total Neto $ 45.218.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.591.455
TOTAL OC $ 53.809.637


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.