|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1191688-252-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Habilitación droguería comunal DESDE 1191688-145-LR24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1191688-145-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
|
|
R.U.T. |
69.255.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Javiera Carrera 736, El Bosque |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
74229766,675 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera 736, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Violeta Amada Cifuentes Garrido |
|
Razón Social |
VIOLETA AMADA CIFUENTES GARRIDO
|
|
R.U.T. |
6.319.018-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Violeta Amada Cifuentes Garrido |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Contratar las obras de habilitación de la Droguería Comunal, según especificaciones técnicas y solicitud de compra Nro. 2152. | Valor Neto |
$ 390.682.983,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 390.682.983
|
$ 390.682.983
|
|
|
Total Neto
|
$ 390.682.983
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.229.767
|
|
$ 464.912.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.