Orden de Compra. Nº1193-113-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-9-L117"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1193-113-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-9-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1193-9-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra C.A.R.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 1900
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Katherine Barbara
Razón Social Galab Spa
R.U.T. 76.687.508-4
Sucursal Katherine Barbara
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111910
Colgadores50UnidadColgadores de ropa plásticos.Colgadores de plástico standar $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 10.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.900
TOTAL OC $ 11.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.