Orden de Compra. Nº1193-120-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-3-L124"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1193-120-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-3-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1193-3-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra C.A.R.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 323 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa RESIDENCIA DEPORTIVA (CAR)
Comuna Ñuñoa
Impuesto 820800
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa RESIDENCIA DEPORTIVA (CAR)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Venplagas SpA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES VENPLAGAS SPA
R.U.T. 76.999.414-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Venplagas SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1UnidadServicio de Desratización, sanitización, desinsectación de servicios higiénicos, dependencias administrativas y otras, control de plaga de palomas en polideportivo y residencia deportiva C.A.R.Valor neto total por todo el contrato. $ 4.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000
Total Neto $ 4.320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 820.800
TOTAL OC $ 5.140.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.