Orden de Compra. Nº1193-291-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-118-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1193-291-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-118-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1193-118-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra C.A.R.
Razón Social
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 450072
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor emece
Razón Social CARLOS URBANO MORALES RIVEROS
R.U.T. 7.624.066-3
Sucursal emece
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadServicio de reparación pergola Residencia Deportiva CAR. (Se adjunta detalle del trabajo a realizar en Requerimientos Técnicos y otras Cláusulas).  $ 2.368.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.368.800 $ 2.368.800
Total Neto $ 2.368.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 450.072
TOTAL OC $ 2.818.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.