Orden de Compra. Nº1193-334-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-19-L123"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1193-334-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-19-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1193-19-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra C.A.R.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 452 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4801
Comuna Ñuñoa
Impuesto 637210,41
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maigas Comercial S.A.
Razón Social MAIGAS COMERCIAL S A
R.U.T. 99.574.340-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maigas Comercial S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Hornos de uso comercial1UnidadEquipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 EléctricoMANTENCIÓN EQUIPO $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
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Hornos de uso comercial1UnidadEquipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 EléctricoESTRUCTURAS METALICAS INSTALADAS $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
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Hornos de uso comercial6UnidadEquipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 EléctricoBANDEJA LISA 11 $ 24.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.034 $ 149.034
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Hornos de uso comercial12UnidadEquipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 EléctricoDEPOSITO GASTRONOMICO 11 6.5 MM PERFORADO $ 27.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.796 $ 335.796
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Hornos de uso comercial6UnidadEquipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 EléctricoREGILLA PAPA FRITAS 11 $ 52.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.110 $ 313.110
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Hornos de uso comercial6UnidadEquipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 EléctricoBANDEJA 8 HUEVOS 11 $ 52.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.110 $ 313.110
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Hornos de uso comercial3KitEquipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 EléctricoKIT BANDEJAS SCC $ 203.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.335 $ 610.335
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Hornos de uso comercial2KitEquipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 EléctricoDETERGENTE 150 UND $ 98.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.146 $ 197.146
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Hornos de uso comercial2KitEquipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 EléctricoDESCACIFICADOR 150 UND $ 87.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.208 $ 175.208
Total Neto $ 3.353.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 637.210
TOTAL OC $ 3.990.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.