Orden de Compra. Nº
1193-334-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-19-L123
"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1193-334-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-19-L123
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1193-19-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
C.A.R.
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T.
61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 452 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T.
61.107.000-4
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 4801
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
637210,41
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 4801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maigas Comercial S.A.
Razón Social
MAIGAS COMERCIAL S A
R.U.T.
99.574.340-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maigas Comercial S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101517
Hornos de uso comercial
1
Unidad
Equipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 Eléctrico
MANTENCIÓN EQUIPO
$ 980.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 980.000
$ 980.000
48101517
Hornos de uso comercial
1
Unidad
Equipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 Eléctrico
ESTRUCTURAS METALICAS INSTALADAS
$ 280.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
48101517
Hornos de uso comercial
6
Unidad
Equipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 Eléctrico
BANDEJA LISA 11
$ 24.839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.034
$ 149.034
48101517
Hornos de uso comercial
12
Unidad
Equipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 Eléctrico
DEPOSITO GASTRONOMICO 11 6.5 MM PERFORADO
$ 27.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 335.796
$ 335.796
48101517
Hornos de uso comercial
6
Unidad
Equipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 Eléctrico
REGILLA PAPA FRITAS 11
$ 52.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 313.110
$ 313.110
48101517
Hornos de uso comercial
6
Unidad
Equipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 Eléctrico
BANDEJA 8 HUEVOS 11
$ 52.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 313.110
$ 313.110
48101517
Hornos de uso comercial
3
Kit
Equipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 Eléctrico
KIT BANDEJAS SCC
$ 203.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 610.335
$ 610.335
48101517
Hornos de uso comercial
2
Kit
Equipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 Eléctrico
DETERGENTE 150 UND
$ 98.573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.146
$ 197.146
48101517
Hornos de uso comercial
2
Kit
Equipamiento para horno ICombi PRO 10 1/1 Eléctrico
DESCACIFICADOR 150 UND
$ 87.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.208
$ 175.208
Total Neto
$ 3.353.739
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 637.210
TOTAL OC
$ 3.990.949
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.